岗位廉政风险识别防控表
部门(单位)名称: 审计处 2020年 11月20日
姓 名 | 程志国 | 职 务 | 主任 | 科室 | 综合审计部 |
一岗双责 | 岗位 职责 | 经济责任审计、预决算审计、财务收支审计和专项审计等业务主审;设备物资招投标、审计档案和国有资产管理等业务分管。 |
廉政 职责 | 认真执行国家法律法规和内部规章制度,严格履行党风廉政建设责任制,按照业务流程开展工作。 |
风险事项 | 风险点 | 自我防控措施 | 个人自我风险评估(级别) | 部门风险评估 (级别) |
审计业务 | 政策水平;职业胜任能力;审计标准,审计质量;审计评价;审计意见和建议。 | 自觉加强业务学习,主动把培训与自学结合起来,坚持学以致用;严格标准,认真执行财经规章制度;做好审计复核工作;拓展知识面,提高适应能力;加强与委托单位、被审计单位及相关方面的联系与沟通,虚心请教,慎重发表审计意见。 | 3 | |
分管工作 | 政策水平;胜任能力;执行能力。 | 认真学习上级文件,深入领会政策精神;严格规章制度执行;积极营造处室和谐氛围;转变思想,更新观念,虚心学习业务知识,不断提高业务能力。 | 3 | |
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注:1.岗位职责指个人所在岗位的职权及承担的工作任务;廉政职责指个人立足岗位落实党风廉政建设的责任和义务。2.从岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等四个方面入手,查找可能引发个人不廉洁行为的因素,确定和填报风险点。3.针对廉政风险,提出自我防控的措施。4.风险评估,是针对每个岗位查找出的岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险和外部环境风险,按发生几率大小、可能造成的危害程度评定等级,具体分为一级、二级、三级风险等级。